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金阳县派来镇人民政府2024年部门预算公开


来源:财政局 时间:2024-03-01 10:56 【 打印 】【 关闭

金阳县派来镇人民政府

2024年部门预算公开说明



一、基本职能及主要工作

(一)金阳县派来镇人民政府职能简介

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施,组织动员全乡人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。2、执行乡党委、乡人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。3、领导所属各工作部门的工作。4、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本乡村民经济和社会发展计划,领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设、计划生育等行政工作,领导和协助管理本乡机关和企事业单位。5、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。6、向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。7、完成上级国家行政机关赋予的其他工作。

(二)金阳县派来镇人民政府2024年重点工作

1、我乡2024年度森林防火工作,抓好森林防火宣传教育营造全民防火氛围,发放宣传资料,竖立防火警示招牌;组织开展现场宣传咨询活动,营造浓厚全民防火氛围,全民提高我乡人民群众森林防火宣传力度。切实抓好防火预防工作,做到思想上警钟长鸣,措施上常抓不懈,主要做好以下工作:一是抓好防火监测,二是对重点地区的公路两侧活动频繁地带的林下可燃物进行清除,三是抓好扑火队伍的建设。开展森林防火各种业务培训,同时对村干部,护林员,扑火员等进行一次全面的森林防火基础知识培训,不断提高森林防火人员的思想和业务素质。强化火源管理,搞好“三防工作”,认真开展对森林火灾隐患的排查工作,做到“人员、检查、措施、制度、监督”六到位。2.坚持实干为先,提升政府效能深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,努力营造保护干部成长的良好环境,建立健全“容错纠错”机制:“要把在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误,同明知故错的违法违纪区分开来;把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误和错误,同上级明令禁止后依然我行我素的违法违纪行为区分开来;把为推动发展的无意过失,同谋取私利的违法违纪行为区分开来,保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部。”绝不让工作上的“领头羊”因失误变成犯错的“替罪羊”,绝不让工作上冲锋陷阵的“勇士”,成为部分居心叵测的人“开黑枪”“放冷箭”的“靶子”,一定要让敢抓敢闯、能抓能闯的干部抓工作挺直腰杆、甩开膀子、迈开步子,在改革发展路上披荆斩棘、一路向前。3.抓好农村社会治理。认真抓好查非纠违、同建同治、安全生产、信访维稳等重要工作,依法打击乱占乱建、乱砍乱伐、污染环境等违法违规行为。进一步完善农村网格化治理体系,严格落实村干部轮流坐班制度,并逐步提高误工补贴,建设一支懂政策、懂农村、懂群众的乡村管理服务人才队伍,引领农村加快发展、协调发展。

二、部门预算单位构成

金阳县派来镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:金阳县派来镇人民政府编制人数57人,其中行政编制33人、事业编制22人、工勤编制2人;实有人数55人,其中行政人员32人、事业人员21人、工勤人员2人;离休人员0人,编外长聘人员4人,遗属人员54人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,金阳县派来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

金阳县派来镇人民政府2024年收支总预算16340169.31元,比2023年收支预算总数增加1716889.22元,主要是因为人员以及上年结转增加。

(一)收入预算情况

金阳县派来镇人民政府2024年收入预算16340169.31元,其中:上年结转346700.00元,占2.12%;一般公共预算拨款收入15993469.31元,占97.88%;政府性基金预算拨款收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;教育收费收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%。

(二)支出预算情况

金阳县派来镇人民政府2024年支出预算16340169.31元,其中:基本支出15771469.31元,占96.52%;项目支出568700.00元,占3.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县派来镇人民政府2024年财政拨款收支总预算16340169.31元,比2023年财政拨款收支总预算增加1716889.22元,主要是因为人员及上年结转增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入15993469.31元、本年政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元 、上年结转收入346700.00元;支出包括:一般公共服务支出9179250.95元、外交支出0元、国防支出0元、公共安全支出15000.00元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出1647687.52元、社会保险基金支出0元、卫生健康支出772921.80元、节能环保支出0元、城乡社区支出271700元、农林水支出3560800.00元、交通运输支出0元、资源勘探工业信息等支出0元、商业服务业等支出0元、金融支出0元、援助其他地区支出0元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出822809.04元、粮油物资储备支出0元、国有资本经营预算支出0元、灾害防治及应急管理支出70000.00元、预备费0元、其他支出0元、转移性支出0元、债务还本支出0元、债务付息支出0元、债务发行费用支出0元、抗疫特别国债安排的支出0元、国库拨款专用0元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金阳县派来镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款15993469.31元,比2023年预算数增加1370189.22元,主要是因为人员及专项增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9179250.95元,占57.39%;公共安全支出15000.00元,占0.09%;社会保障和就业支出1647687.52元,占10.30%;卫生健康支出772921.80元,占4.83%;城乡社区支出125000.00元,占0.78%;农林水支出3360800.00元,占21.01%;住房保障支出822809.04元,占5.14%;灾害防治及应急管理支出70000.00元,占0.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2024年预算数为6354234.65元,主要用于:本单位行政人员工资福利支出、维护单位正常运行的日常公用支出等。

2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)2024年预算数为62000.00元,主要用于:“有事来协商”平台搭建,关心下一代工作经费支出及维护单位正常运行的日常公用支出等。

3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)2024年预算数为2753016.30元,主要用于:本单位事业人员工资福利支出、维护单位正常运行的日常公用支出等。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01)2024年预算数为5000.00元,主要用于:统计普查工作支出。

5.一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01)2024年预算数为5000.00元,主要用于:妇联相关工作经费支出。

6.公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01)2024年预算数为15000.00元,主要用于扫黑除恶相关工作经费支出。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2024年预算数为979791.68元,主要用于:职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2024年预算数为489895.84元,主要用于:职工机关事业单位职业年金费支出。 

9. 行政单位离退休(208)行政单位离退休(05)行政单位离退休(01)2024年预算数为138000.00元,主要用于:对行政退休人员的活动经费。

10. 事业单位离退休(208)事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)2024年预算数为10000.00元,主要用于:事业退休人员的活动经费等

11.社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出(01)2024年预算数为20000.00元,主要用于:对困难人员的临时救助从而提高人民群众的幸福指数。

12.社会保障和就业支出(208)退役军人管理事务(28)行政运行(01)2024年预算数为10000.00元,主要用于:保障退役军人事务的维护运行。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2024年预算数为217042.06元,主要用于:保障行政人员的医疗保险缴费。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2024年预算数为122093.66元,主要用于:保障事业人员的医疗保险缴费。

15.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2024年预算数为205211.32元,主要用于:保障行政人员的医疗补助。

16.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2024年预算数为228574.76元,主要用于:保障职工的体检费用。

17.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)2024年预算数为5000.00元,主要用于:保持乡政府环境卫生。

18.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(05)其他城乡社区支出(01)2024年预算数为120000.00元,主要用于:保持村上环境卫生。

19.农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)行政运行(01)2024年预算数为20000.00元,主要用于:保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴帮扶工作的运行。

20.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)2024年预算数为3340800.00元,主要用于:对村民委员会和村党支部的工资报酬。

21.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2024年预算数为822809.04元,主要用于:保障职工住房公积金缴费。

22.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管(06)2024年预算数为20000.00元,主要用于:运行维护安全监管工作。

23.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)行政运行(01)2024年预算数为50000.00元,主要用于:运行维护安全监管工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2024年一般公共预算基本支出15771469.31元,其中:

人员经费13736469.31元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、  医疗费、  其他工资福利支出、 工会经费、福利费 、对个人和家庭的补助、  生活补助、  其他对个人和家庭的补助。

公用经费2035000.00元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、 水费 、电费、  邮电费、 取暖费 、 物业管理费 、差旅费 、维修(护)费 、会议费  、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金阳县派来镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数100000.00元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费100000.00元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2024年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

(二)公务接待费较2023年预算持平主要原因是厉行节约,未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平主要原因是公务用车车辆无变化。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费100000.00元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障派来镇人民政府的日常运行和维护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金阳县派来镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,金阳县派来镇人民政府无下属二级预算单位,金阳县派来镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2035000.00元,比2023年预算减少165649.62元,减少7.53%。

(二)政府采购情况

金阳县派来镇人民政府2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,金阳县派来镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中,财政拨款预算安排0元,非财政拨款安排0元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0元,购置0大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年金阳县派来镇人民政府整体支出绩效目标15993469.31元,设定30万元以上的项目绩效12个,合计14360372.46元,分别是基层组织活动和公共服务运行费780000元、村(社区)干部补助支出(其他刚性支出)2560800.00元,定额行政公用经费(保运转)442000.00元,其他工资及附加性支出(行政退休)330306.47元,其他工资及附加性支出(行政)467944.88元,事业基础绩效奖(其他刚性支出)483216.00元、年度考核奖(行政)490620.00元、在职工资附加性支出(事业)(保工资)1019353.59元、在职工资附加性支出(行政)(保工资)1582753.52元、遗嘱补助601176.00元,工资性支出(事业)(保工资)1629606.00元、工资性支出(行政)(保工资)3972596.00元。


十一、名词解释

1.综合预算:指单位预算编制必须遵循的一项原则。单位在编制预算时,要将所有收入,包括以前年度结余、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及其他收入等全部纳入预算,统筹考虑、合理安排单位支出。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

5.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。是行政事业单位财务预算的一个组成部分。一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划,在一定程度上反映了行政事业单位的资金收支规模、业务活动范围和方向,是部门预算的组成部分,也是政府采购工作的基础。

6.预算绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标。基本支出绩效目标是部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本单位正常运转的预期保障程度。项目支出绩效目标指各部门依据部门职责的事业发展要求,设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门整体支出绩效目标指部门及其所属单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

7.预算管理一体化:替代财政大平台系统,分为基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算、决算和报告等8个部分以及附录,涵盖预算管理的全部环节。旨在按系统化思维,全流程整合预算管理制度,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息。规范和统一各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则,并嵌入预算管理一体化系统统一实施,实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制,预算管理全流程合法合规。


附件:表1.收支总表

表1-1.收入总表

表1-2.支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表(上会)

表7.部门(单位)整体支出绩效目标申报表


2024年派来镇部门预算公开报表(部门公开).xlsx

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