按照决算管理有关规定,2015年派来镇人民政府部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。
一、基本职能及主要工作
金阳县派来镇人民政府是国家政府职能部门;宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定,在职权范围内发布命令、决定、完成上级下达的各项经济指标和工作任务;执行本级人民代表大会决议;负责制订并施行政府职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施;负责和监督乡政府各职能部门按时、按质、按量完成工作任务;指导、协调村委会发展农村经济。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。 根据县委、县政府关于2015年全县工作的总体部署,2015年全县财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和凉山州人大十届四次会议精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,切实把工作重点转移到农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来,做好脱贫攻坚工作,认真落实县委、县政府重大决策部署,坚持依法理财、统筹兼顾,编制反映了本单位全部收支情况。
二、部门概况
金阳县派来镇人民政府为一级决算单位,单位 1 个,为行政单位。派来镇辖区内共设9个村民委员会、41个村民小组;本单位公务员编制数为23人,行政工勤编制数为2人,事业编制数为8人.
三、收支决算总体情况
2015年金阳县派来镇人民政府收入决算总额为5543871.84元,全部为当年财政拨款。收入决算总额较2014年增加 950613.42元,主要原因加大了对村级组织、农村公共运行服务方面的投入。
2015年金阳县派来镇人民政府相应安排支出决算5543871.84元,其中:一般公共服务支出2160987.50元,社会保障和就业支出2135040.5元,医疗卫生支出183846元,住房保障支出134957.84元,农林水支出929040元.
四、财政拨款支出决算情况 金阳县派来镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作等的相关工作。
基本支出,主要用于保障本单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出2160987.50元,主要用于正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面的支出。
(二)社会保障和就业支出2135040.5元,主要用于基本养老保险、失业保险基金的补助等支出。
(三)医疗卫生支出183846元,主要用于职工基本医疗保险等支出。
(四)住房保障支出134957.84元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
(五)农林水支出929040元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
一、因公出国(境)经费
2015年决算数0 万元,主要原因是严格执行厉行节约的要求,未发生因公出国(境)费支出。
二、公务接待费
2015年公务接待费2500元,较2014年决算数增长50%,主要原因是脱贫扶贫工作增加接待费。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待6批次,21人,共计支出2500元,具体开支内容包括:用于检查指导费用的支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费68915元,较2014年决算数减少14%,主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的开展、主要原因是严格控制。
截至2015年12月底,单位共有公务用车1辆,(其中:越野车1辆)。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
金阳县派来镇人民政府2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计238018元。
(二)政府采购情况
金阳县派来镇人民政府2015年无政府采购。
派来镇2015年财政决算公开表